12月4日下午,德城区以高质量审计监督护航经济高质量发展新闻发布会召开,邀请德城区审计局相关负责人介绍该区审计机关强化经济监督、服务发展大局的工作举措和成效,并回答记者提问。

2025年,德城区审计局紧扣“科学规范提升年”主线,立足经济监督定位,加强审计工作前瞻性思考、全局性谋划、整体性推动,助推科学规范开展审计工作,为服务全区高质量发展提供有力的审计保障。
在党建引领中强化“新担当”
德城区审计局创新实施“菁审”工程,推动党建与业务融合发展。
一是精心开展“班子菁审领学”“支部菁审联学”“干部菁审讲学”等集体“讲学”活动,组织专题“研学”读书班、以案“促学”大讨论等,将理论学习和党性教育融入日常、抓在经常。
二是以专业化为导向,通过理论学习、专家授课、专项培训、外派培训等方式加大培训力度,提升审计人员政策水平和专业能力。
三是始终把党风廉政建设和反腐败工作放在突出位置,定期召开党风廉政建设工作会议,严格落实审计“八不准”工作纪律,筑牢审计干部拒腐防变思想防线。
聚焦主责主业 彰显“新作为”
德城区审计局充分发挥经济运行“探头”作用,立足经济监督定位,扎实做好常态化“经济体检”,今年累计开展审计项目17个,审计覆盖面和监督精准度持续提升。
一是紧扣提升财政资金使用绩效,对区本级和区直部门预算执行情况进行“穿透式”审计,保障财政资金合规安全高效;紧扣领导干部权力规范运行,对区直部门主要负责人履行经济责任情况进行审计,促进领导干部管好财、用好权、尽好责;紧扣保障和改善民生,强化对民生资金和项目的审计监督,不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
二是在审计项目实施中,推行“一项目一专报,一项目一信息”成果产出机制,明确预期目标及成果,确保每个项目至少形成一篇审计专报和一篇审计信息,精细打磨、做精质量,提升审计成果价值。
三是围绕审计发现问题,以“纵向抓到底、横向全覆盖”为思路,压实整改责任,不断扩大审计整改成效。创新运用循环法,及时更新问题整改进度,实现审计发现问题全流程动态跟踪、闭环管理,切实把审计整改成效转化为提升治理能力、防范化解风险的实际成果。
强化创新理念 提升审计效率
今年初,德城区审计局召开“汇智聚能 向新求质”改革创新展讲会,精准挖掘并培育具有潜力的优质项目,2项改革创新事项入选全省审计系统2025年改革创新任务计划。
一是坚持数据先行,推进智慧审计应用建设。积极探索新兴智能工具在审计领域运用,与省审计厅经责处、德州市审计局共同开展的“DeepSeek+知识库:构建智慧经济责任审计新模式”入选山东省审计厅重点科研课题。以此为抓手,在今年审计项目中,探索完成DeepSeek-R1-14B模型本地化部署,实现对被审计单位非结构化数据的快速分析和处理,进一步做实数据分析,提升数据价值。同时,熟练运用大数据工具分析储备、挖掘生成疑点,总结固化数据分析模型,助推审计业务水平和工作实效的提升。
二是坚持贯通协同,推动督察督办事项落实。以入选全省审计系统2025年改革创新任务计划为契机,加强同两办督查室的协作联动,通过联合开展审计整改“回头看”专项行动、联合召开审计整改工作会议等方式,加大协同和督导工作力度,提高督察督办工作质效。
答记者问:
记者:审计系统今年开展了“科学规范提升年”行动,请问审计机关采取了哪些具体举措进行落实?

德城区审计局党组副书记王彩虹:
一是坚持“行业审 系统改”工作思路,依托“行业审系统改项目管理平台”,实现对审计对象的精准识别。结合审计业务团队人员力量、知识结构、专业能力等,将项目划分为4个批次,每批次统筹安排3至5个审计项目同步实施,确保审计资源用在刀刃上。
二是明确从通知书下达到报告出具等7个关键时间节点,实行动态管理、稳步推进,在管控审计质量的同时保障项目进度。同时,深化智慧审计应用,探索实现对DeepSeek-R1-14B大语言模型的本地化部署,高效处理近3000条非结构化数据,实现疑点精准定位。
三是坚持研究型审计理念,推行“一项目一专报,一项目一信息”模式,对审计发现的深层次问题及时提炼专报,经分管领导研判和业务会审议后,提报区委、区政府,为领导科学决策提供有力支撑。
记者:请问审计机关在提升财政绩效管理水平,提高财政资金使用效益方面,重点做了哪些工作?

德城区审计局财政金融与投资审计室主任刘航:
一是紧扣国家重大战略部署和省、市、区委工作要求,重点开展政府专项债券资金管理使用、“两重”“两新”政策执行等情况审计,着力揭示超长期特别国债资金、专项债券等方面存在的问题,推动政策红利直达快享、精准滴灌。
二是重点审计国有资本经营预算、预算绩效管理等情况,推动健全项目支出标准体系,强化国有资本经营预算管理,持续提升预算绩效管理水平,为深化预算管理改革提供有力支撑。紧扣中央八项规定精神和党政机关过紧日子要求,将严格落实中央八项规定精神、厉行节约作为部门预算执行审计重点关注内容,推动部门加强预算管理,规范实施政府采购,切实提高预算资金绩效,实现财政资金“好钢用在刀刃上”。
三是聚焦教育、医疗等民生领域,紧盯资金拨付、管理使用全流程,严查截留挤占、虚报冒领等问题;聚焦交通、水利、基础设施等重大工程项目,围绕项目审批、资金使用、工程质量等关键环节开展全过程审计,严肃整改推进缓慢、管理不规范等问题。
四是坚持把国有资产监督作为审计重点,一方面围绕行政事业性资产配置管理、资产使用效益等,紧盯国有资产处置、出租、出借等环节,深入核查闲置浪费、低效使用等问题,推动健全资产管理制度体系,坚决守住国有资产不流失的底线;另一方面聚焦自然资源资产开发利用、生态环境保护等关键领域,扎实开展自然资源资产离任审计,压实生态环境保护主体责任。
记者:审计整改是审计工作的“下半篇文章”,直接关系审计监督效能的发挥,审计机关在督促问题整改方面都做了哪些工作?

德城区内部审计指导中心主任张双双:
一是以跟踪督促为核心抓手,建立审计对象问题整改清单,严格执行“编号—整改—反馈—核实—销号”动态管理机制,督促被审计单位限时整改、对账销号。
二是主动加强与其他监督力量的贯通协同,积极推动并参与建立同纪检监察、巡察、人大、财政等部门单位的联动机制,把审计查出问题整改情况作为监督联动的重点事项同步推进,明确各自分工、细化落实措施,形成整改合力,放大整改成效。
三是坚持“当下改”与“长久立”相结合,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革。在督促被审计单位抓好具体问题整改的同时,注重加强对审计整改情况的深入分析和总结提炼,对涉及多部门职能交叉、边界不清等问题,通过专报、信息等形式提交区委、区政府,深入剖析问题根源与制度建设薄弱环节。聚焦审计发现的共性问题和反复出现的突出问题,推动相关部门健全完善制度、优化管理流程、堵塞监管漏洞。同时,适时开展审计整改情况“回头看”,防止问题反弹回潮,切实将整改成果转化为治理效能,为经济社会高质量发展提供坚实审计保障。

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审核|冯光华 终审|尹滨