为进一步提高集团内部管理水平、规范内部控制,强化风险防控机制建设,充分发挥内部控制体系对企业发展的强基固本作用,提高防范化解重大风险能力,7月25日,德州财金集团邀请南京审计大学周敏李教授团队来集团调研,建设内部控制体系。
财金集团内部控制体系自6月开始筹备谋划,将经历启动部署、调研诊断、成果实现等三个阶段,从内部审计体系、财务内控体系、风险管理体系三方面建设出发,搭建符合集团实际、科学适用、相互融合、协同高效的内部控制体系,让内部控制贯穿决策、执行和监督的全过程,覆盖集团公司及所属企业的各种业务和事项,真正使财金集团成为决策科学、运营规范、管理高效、健康发展的现代化国有企业。
“建立完善的内控体系是推动集团持续健康发展的有效举措,是防范重大风险、完善治理结构、依法合规经营的基础保证,是推进治理体系与治理能力现代化的重要抓手。建立并完善内部控制体系,将进一步增强集团风险防范能力、提高经营管理水平,有助于集团‘二次创业、三年倍增’战略落地,提升集团风险管理水平、提高经营效率,实现国有资产保值增值,杜绝国有资产流失,助力集团高质量发展。”财金集团党委书记、董事长王力同说。
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通讯员|翟婧怡 编辑|李智群
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