
近日,宁津县审计局扎实开展行政事业单位国有资产专项调查,围绕审前调查、审计重点、组织方式等方面科学谋划、精准实施,确保国有资产增值保值,实现资产效益最大化。
吃透政策把准方向。针对当前宁津县行政事业单位国资改革新进展,全面梳理20余项国资改革政策,掌握政策出台的背景和目的。向国资监管部门了解重点改革事项推进情况,确定资产重组整合、公务仓管理等六类重点清单,系统分析县域国资现状、发展瓶颈、改革成效等,提高审计针对性和精准度。
细化分类把握重点。对审计中涉及的单位性质、法人治理结构、国资布局、资产管理等四大事项进行分类整理,组成综合业务团队和账务审查团队,重点揭示“贯彻落实国有资产改革相关政策措施不到位、重大经济事项决策不规范、经营管理水平不高、风险防范意识不强”等问题。
强化内审夯实质量。激活内部审计“前哨”功能,整合各预算单位内审资源,县审计局系统分析83家预算单位资产数据,将数据疑点同步各单位内审机构开展协查。各工作组及时分享思路,交流经验,对内审疑难问题,共同研究解决,确保共性问题不漏项、个性问题查清后客观反映,客观上推动了各预算单位对内审工作重视程度及人员力量配备,为今后一段时间内审工作开展打下良好的基础。
德州日报新媒体出品
通讯员|刘芳芳 编辑|张丽娜
审核|李智群 终审|李静