德州财金集团审计法务部创新工作机制|获省级内审工作先进集体

1月10日,山东省内部审计师协会发布《山东省内部审计师协会关于表彰2021年度优秀内部审计(师)协会、内部审计工作先进集体及先进个人的通报》,德州财金集团审计法务部荣获“全省内部审计工作先进集体”称号。

近年来,财金集团高度重视内部审计工作,不断建立健全内部审计体制机制,准确定位内部审计职能,积极探索创新内部审计模式,内审工作取得显著成效。通过坚持顶层设计,健全内审工作体系,率先在市属国企中建立集团化内部审计工作体系,形成了集团党委、董事会直接领导下的内部审计领导体制,并推动各直属企业建立内部审计议事机构和审计部门,构建了集团统一管控和“上审下”的内部审计管理体制。创新“一首位两坚持三结合”工作机制,将党建和党风廉政建设工作放在首位,坚持党委主体责任和纪委监督责任的协同贯通,做好纪检监察工作与集团内部审计、党的建设、作风建设相结合,协同推进内部审计和纪检监察“七问七查”工作,以“巡审联动”促进内部监督协同。强化审计监督,高质量完成审计任务,2021年度,财金集团聚焦“三重一大”决策、内部控制、财务管理、资产管理等重点领域和关键环节,全面查找问题,及时提出意见建议,有效堵塞管理漏洞,通过开展审计、推动整改,有力地促进各直属企业规范、健康发展。

“下一步,我们将以获此殊荣为动力,深入做好内部审计工作,进一步创新工作方法,持续推进内部审计全覆盖,为集团健康、持续、快速发展保驾护航。”财金集团有关负责同志表示。

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通讯员|王现姝 编辑|李智群 郭庆萍
审核|王贺 终审|杨德林